23. 1. 2012
|
190115719
|
dodávka kancelárskeho papiera
|
318,35 €
|
Tibor Varga TSV Papier
|
23. 1. 2012
|
1124/2012
|
Platobný kalendár Fa 1124/2012
|
87,64 €
|
G1 MONITOR, s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0260279201a
|
Splátkový kalendár 0260279201a
|
732,85 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0260279201
|
Splátkový kalendár 0260279201
|
1 088,00 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0110072201a
|
Splátkový kalendár 0110072201a
|
23,00 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0110072201
|
Splátkový kalendár 0110072201
|
19,52 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0110080503a
|
Splátkový kalendár 0110080503a
|
23,69 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0110080503
|
Splátkový kalendár 0110080503
|
23,00 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0110086002a
|
Splátkový kalendár 0110086002a
|
25,57 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0110086302a
|
Splátkový kalendár 0110086302a
|
25,73 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0110086302
|
Splátkový kalendár 0110086302
|
23,00 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
23. 1. 2012
|
0110086002
|
Splátkový kalendár 0110086002
|
23,00 €
|
TT-KOMFORT s.r.o.
|
20. 1. 2012
|
|
spracovanie účtovných dokladov december 2011
|
763,46 €
|
Eva Bukovská B+K
|
20. 1. 2012
|
1201544
|
faktúrovaná elektrická energia
|
0,00 €
|
Stredoslovenská energetika
|
20. 1. 2012
|
1208911
|
faktúrovaná elektrická energia
|
0,00 €
|
Stredoslovenská energetika
|
20. 1. 2012
|
620736
|
dohoda o preddavkových pletbách na rok 2012_teplo
|
0,00 €
|
Teplárenská, a.s.
|
20. 1. 2012
|
111228718
|
miestny poplatok - odpad
|
264,00 €
|
Hlavné msto SR Bratislava
|
20. 1. 2012
|
3029000245
|
stravné lístky január DOXX
|
3 177,90 €
|
DOXX-Stravné lístky s.r.o.
|
20. 1. 2012
|
0112000554
|
jedálne kupóny
|
3 177,90 €
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
20. 1. 2012
|
56120057
|
nájom nebytového priestoru v Žiline
|
1 486,80 €
|
COOP Jednota Žilina
|
20. 1. 2012
|
2011/0104
|
servis auta UI SOI
|
996,00 €
|
JurajnSkukálek SK AUTOSERVIS-AUTODOPRAVA
|
19. 1. 2012
|
FV-2011013
|
čistiace a upratovacie služby 12/2011
|
199,20 €
|
VLADIMÍR GERIČ - SONJA
|
19. 1. 2012
|
110100074
|
pranie a žehlenie
|
15,09 €
|
ATTEND s.r.o.
|
19. 1. 2012
|
110100073
|
upratovacie služby za mesiac december 2011
|
227,38 €
|
ATTEND s.r.o.
|
19. 1. 2012
|
2011083
|
upratovacie práce v priestoroch I-SOI Nitra 12/2011
|
346,66 €
|
Mgr. Olašáková Jana ORIOLA-clean
|
19. 1. 2012
|
2011084
|
upratovacie práce v priestoroch UI SOI 12/2011
|
1 148,28 €
|
Mgr. Olašáková Jana ORIOLA-clean
|
19. 1. 2012
|
611102417
|
pravidelný servis serverov za 12/2011
|
792,00 €
|
Anasoft APR, spol. s r.o.
|
19. 1. 2012
|
201100789
|
upratovanie
|
128,96 €
|
P. DUSSMANN, s.r.o.
|
19. 1. 2012
|
2211231
|
prevedenie pravidelnej funkčnej skúšky PSN
|
180,00 €
|
PROFI line, s.r.o.
|
19. 1. 2012
|
3411218243
|
miestny poplatok - odpad
|
149,31 €
|
Hlavné msto SR Bratislava
|
19. 1. 2012
|
113307548
|
mesačný prenájom chladiča
|
31,87 €
|
Dolphin fresh water company
|
19. 1. 2012
|
1734167627
|
platba za volania december
|
1 336,46 €
|
Slovak Telekom, a.s.
|
18. 1. 2012
|
111202820
|
spotreba vody
|
271,18 €
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
18. 1. 2012
|
32_2011
|
zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I-SOI Nitra
|
0,00 €
|
Ing. Roman Petrovič Staviteľ
|
18. 1. 2012
|
1177770
|
prenájom rohoží december
|
17,18 €
|
Lindstrőm, s.r.o.
|
18. 1. 2012
|
7101926975
|
dodanie tovaru a služieb
|
52,40 €
|
ZSE Energia, a.s.
|
18. 1. 2012
|
20120118
|
nájom nebytových priestorov nájomné I-SOI Košice
|
288,50 €
|
VINTIA s.r.o.
|
18. 1. 2012
|
20120118
|
nájom nebytových priestorov I-SOI Košice
|
1 909,27 €
|
VARIETO CASSOVIA s.r.o.
|
18. 1. 2012
|
2011147
|
čistiace a upratovacie služby december
|
308,82 €
|
Fedor Martin
|
18. 1. 2012
|
7101926977
|
dodanie tovaru a služieb
|
168,13 €
|
ZSE Energia, a.s.
|
18. 1. 2012
|
2110903921
|
servis Sharp kraje
|
192,52 €
|
NEPA Slovakia spol. s r.o.
|
18. 1. 2012
|
5734167609
|
telekomunikačné služby december
|
86,87 €
|
Slovak Telekom, a.s.
|
18. 1. 2012
|
7101926976
|
odpočítané opakované dodanie tovaru a služieb
|
553,37 €
|
ZSE Energia, a.s.
|
18. 1. 2012
|
20110838
|
čistenie a pranie
|
32,38 €
|
ALKA s.r.o. Prešov
|
18. 1. 2012
|
2011151
|
dodávka papiera (hygienického)
|
38,74 €
|
Fedor Martin
|
18. 1. 2012
|
20120010
|
osobný certifikát na ZEP
|
20,00 €
|
Disig, a.s.
|
17. 1. 2012
|
9000572470
|
výplatné-úver I-SOI Banská Bystrica
|
149,70 €
|
Slovenská pošta, a.s.
|
17. 1. 2012
|
9000573482
|
výplatné-úver I-SOI Prešov
|
253,10 €
|
Slovenská pošta, a.s.
|
17. 1. 2012
|
9000573056
|
výplatné-úver I-SOI Trenčín
|
132,50 €
|
Slovenská pošta, a.s.
|
17. 1. 2012
|
9000572666
|
výplatné-úver I-SOI Košice
|
230,50 €
|
Slovenská pošta, a.s.
|